增值稅專用票已抵扣次月怎么紅沖?
1.發(fā)票沒認證.
銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票!
2.發(fā)票已認證.
購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票即可!
增值稅跨月開紅字發(fā)票,先要在開票電腦的開票系統(tǒng)中,填寫紅字開票申請.將紅字開票申請書,打印2份,并用U盤導出電子版.攜帶上述兩樣,和對應的正數(shù)發(fā)票復印件.(最好有購貨方或銷貨方的相關說明)加蓋好公章,去找你們企業(yè)的稅管員.稅管員同意并批復后,有一份回執(zhí)給你,回執(zhí)上有一組編號.回去后,在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票,需要輸入回執(zhí)上那組編號才能開具.
整個過程非常復雜,所以每個月末.財會人員要和銷售部門溝通,那些有問題的增值稅發(fā)票,最好在當月作廢.
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