小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填寫步驟?
“納稅人識(shí)別號(hào)是填稅務(wù)登記證上面的稅務(wù)登記證號(hào)碼。
“納稅人名稱是填寫納稅人名稱全稱。
“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”是填寫本期銷售貨物及勞務(wù)、服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)的不含稅銷售額,不包括銷售、出租不動(dòng)產(chǎn)、銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補(bǔ)銷售額。
“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計(jì)。稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的貨物及勞務(wù)、服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。
本期應(yīng)納稅額就是根據(jù)收入計(jì)算的稅額; 本期應(yīng)納數(shù)額減征額就是符合減征條件的收入,具體減征條件可以網(wǎng)上查詢; 本期應(yīng)納稅額合計(jì)就是本期應(yīng)納稅額-減征額;
本期預(yù)繳稅額就是在稅務(wù)局開具票據(jù)的時(shí)候繳納的稅額; 本期應(yīng)退/補(bǔ)稅額就是你多繳納的或者少繳納的金額。
辦稅人員就是去稅務(wù)局繳納稅款的人,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和法定代表人自己填寫,至于聯(lián)系電話留一個(gè)可以聯(lián)系到的負(fù)責(zé)人電話就可以了。其他的就是稅務(wù)局填寫的了。
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