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當(dāng)期出口退稅增值稅申報(bào)如何填寫?

2023-10-19 06:07     來源:中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)     

當(dāng)期出口退稅增值稅申報(bào)如何填寫?
 

當(dāng)期出口退稅增值稅申報(bào)如何填寫?

出口退稅的金額在增值稅申報(bào)表時(shí),操作為:

1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣.

2)對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.

3)銷售額:填充在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會(huì)自動(dòng)勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .

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