稅會差異需不需要調整增值稅申報表?
如果增值稅申報表與賬簿不一致,那么首先要分析不一致的具體原因,根據不同情況作相應調整.具體如下:
1、如果是報表出現錯誤,則直接對報表數據進行調整,而無需做憑證.但是為了便于之后核對,可以在賬簿本年利潤科目所對應的月份摘要備注下.
2、如果是賬簿出現錯誤,則需在摘要里寫明:補記哪年哪月第幾號憑證.
3、如果找不出究竟哪里出錯了,則建議最好對報表進行修改.因為賬簿是一筆筆記下來的,根據賬簿進而形成報表,可按照賬簿進行相應調整.
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