3%稅率開成5%如何申報?
1、如果票開錯不需要收回(普票才行,專票必須要退回),那么在申報表上換算成3%征收率申報計稅金額。(也就是把開票的全部價稅合計,除以1.03,然后統(tǒng)一填寫到11欄)
2、如果發(fā)票一定要重開的話,那么就按5%先申報,再開具5%的紅票(負數(shù)票)沖掉,再開具3%的正確票。
3、如果是個體工商戶,現(xiàn)在直接把3%的和5%的不含稅金額加起來填入11欄未達起征點項,稅金那里不用管,會自動生產(chǎn)數(shù)據(jù)帶入免稅額,申報完成后,會出現(xiàn)比對異常,這是正常的,你需要給專管員打個電話讓他解除異常就可以了,然后你再清卡。
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