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開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單的填寫?

2021-12-09 06:38     來源:中國會計網     

 開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單的填寫?
 

開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單的填寫?

  按照現行有關規(guī)定,企業(yè)發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,需要開具紅字增值稅專用發(fā)票,必須取得國稅機關開具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱《通知單》)。具體由購貨方向主管稅務機關申請,還是由銷貨方向主管稅務機關申請,應視不同情況分別處理:

  一是因專用發(fā)票抵扣聯、發(fā)票聯均無法認證,或所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍且取得的專用發(fā)票未經認證的,由購買方填報《申請單》,并填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息,購買方主管稅務機關審核后出具《通知單》。

  二是因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認證期限內向其主管稅務機關填報《申請單》,并填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,銷售方主管稅務機關審核后出具《通知單》,銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。

  三是銷售方因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關填報申請單,并填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,主管稅務機關審核確認后出具通知單,銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。

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