企業(yè)營業(yè)收入負(fù)數(shù)申報(bào)如何操作?
具體操作有以下幾個(gè)方面:
1、首先要去國稅拿增值稅申報(bào)表格,然后根據(jù)您開具的發(fā)票進(jìn)行填寫;
2、在您填寫收入時(shí),一定要把稅算準(zhǔn)了,尤其是營改增的增值稅,算起來比較復(fù)雜,也有比較多的表格填寫,一定要注意上下表格的銜接,不要填寫錯(cuò)誤;
3、在您填寫好表格后,拿上公章以及稅務(wù)登記證原件及復(fù)印件去您公司所在的國稅局進(jìn)行窗口申報(bào).
大致需要注意的事項(xiàng)就這些.我們建議您最好不要出現(xiàn)這種情況,因?yàn)橛幸粋(gè)月份收入出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣不僅賬面不好看,而且申報(bào)稅也麻煩,所以盡量避免這樣的情況發(fā)生.如果您真要沖紅的話,你可以選擇在有收入的月份進(jìn)行沖紅,當(dāng)然當(dāng)月收入一定要大于沖紅的收入金額.這樣一些不必要的麻煩就不會(huì)發(fā)生了.
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