賬面增值稅比申報時少一分錢怎么處理?
先查詢這一分錢是在哪少的,補記分錄,這個月多交一分錢就可以了
你做這樣的會計分錄,是正確的,也是應(yīng)該的.
貸:主營業(yè)務(wù)收入-0.01(摘要--沖上月多計金額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅0.01(摘要--補上月少計金額)
您說的很對.在下個月份申報時補齊,即多申報1分錢,以保持應(yīng)交增值稅賬面數(shù)與申報數(shù)一致.
報稅時進項稅額少填1分,已經(jīng)劃款.下月做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了.
納稅人進行增值稅申報時,出現(xiàn)因四舍五入造成的申報表數(shù)額與企業(yè)財務(wù)計算數(shù)據(jù)相差幾分錢的情況,不需對申報表數(shù)據(jù)進行調(diào)整,直接申報即可.
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